名称 | 2023年一般公共预算财政拨款收支预算总表 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2023-00012 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
表八 | |||||||||||||||||||
2023年一般公共预算财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 财政拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 财政拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 878,766.00 | 201一般公共服务支出 | 110,397.80 | 110,397.80 | 101,225.50 | 9,172.30 | 支出类别分类 | 1,025,682.30 | 1,016,925.00 | 970,576.90 | 46,348.10 | 0.00 | 0.00 | 8,757.30 | 0.00 | ||||
财政拨款(补助) | 832,417.90 | 202外交支出 | 0.00 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 178,717.05 | 176,156.26 | 168,056.65 | 8,099.61 | 2,560.79 | |||||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 46,348.10 | 203国防支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 工资福利支出 | 175,776.16 | 173,215.37 | 165,311.04 | 7,904.33 | 2,560.79 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 40,043.52 | 40,043.52 | 22,448.52 | 17,595.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,940.89 | 2,940.89 | 2,745.61 | 195.28 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 229,155.41 | 220,398.11 | 219,303.11 | 1,095.00 | 8,757.30 | 二、运转类项目支出 | 26,973.34 | 21,342.21 | 10,145.08 | 11,197.13 | 5,631.13 | |||||||
四、财政专户管理资金收入 | 8,757.30 | 206科学技术支出 | 9,442.68 | 9,442.68 | 9,436.68 | 6.00 | 公用经费项目支出 | 26,973.34 | 21,342.21 | 10,145.08 | 11,197.13 | 5,631.13 | |||||||
五、单位资金收入 | 0.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 8,383.29 | 8,383.29 | 7,793.69 | 589.60 | 其他运转类项目支出 | ||||||||||||
其中:事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 110,046.33 | 110,046.33 | 108,406.33 | 1,640.00 | 三、特定目标类项目支出 | 819,991.91 | 819,426.53 | 792,375.17 | 27,051.36 | 0.00 | 0.00 | 565.38 | 0.00 | |||||
上级补助收入 | 209社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 本级支出项目 | 819,991.91 | 819,426.53 | 792,375.17 | 27,051.36 | 565.38 | ||||||||||
附属单位上缴收入 | 210卫生健康支出 | 104,221.94 | 104,221.94 | 98,343.24 | 5,878.70 | 转移性支出项目 | |||||||||||||
事业单位经营收入 | 211节能环保支出 | 50,565.00 | 50,565.00 | 50,265.00 | 300.00 | ||||||||||||||
其他收入 | 212城乡社区支出 | 23,890.70 | 23,890.70 | 21,347.70 | 2,543.00 | ||||||||||||||
213农林水支出 | 166,566.10 | 166,566.10 | 164,379.10 | 2,187.00 | |||||||||||||||
214交通运输支出 | 31,492.50 | 31,492.50 | 29,693.50 | 1,799.00 | 部门预算支出经济分类 | 1,025,682.30 | 1,016,925.00 | 970,576.90 | 46,348.10 | 0.00 | 0.00 | 8,757.30 | 0.00 | ||||||
215资源勘探信息等支出 | 3,629.90 | 3,629.90 | 3,629.90 | 301工资福利支出 | 356,247.57 | 353,626.78 | 345,502.18 | 8,124.60 | 2,620.79 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 877.99 | 877.99 | 865.49 | 12.50 | 302商品和服务支出 | 278,827.41 | 272,690.91 | 249,425.70 | 23,265.20 | 6,136.51 | |||||||||
217金融支出 | 0.00 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 132,316.09 | 132,316.09 | 131,746.81 | 569.28 | ||||||||||||
219援助其他地区支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 307债务利息及费用支出 | 15,850.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | ||||||||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 11,469.00 | 11,469.00 | 8,469.00 | 3,000.00 | 309资本性支出(基本建设) | 183,724.00 | 183,724.00 | 183,724.00 | |||||||||||
221住房保障支出 | 4,750.90 | 4,750.90 | 4,750.90 | 310资本性支出 | 28,378.23 | 28,378.23 | 14,149.21 | 14,229.02 | |||||||||||
222粮油物资储备支出 | 4,304.00 | 4,304.00 | 4,304.00 | 311对企业补助(基本建设) | 1,285.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | ||||||||||||
223国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 312对企业补助 | 21,917.00 | 21,917.00 | 21,767.00 | 150.00 | ||||||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 23,199.97 | 23,199.97 | 22,669.97 | 530.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
227预备费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 399其他支出 | 7,137.00 | 7,137.00 | 7,127.00 | 10.00 | |||||||||||
229其他支出 | 64,170.27 | 64,170.27 | 64,170.27 | ||||||||||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
232债务付息支出 | 20,885.00 | 20,885.00 | 20,885.00 | ||||||||||||||||
233债务发行费用支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
234抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 887,523.30 | 本年支出合计 | 1,025,682.30 | 1,016,925.00 | 970,576.90 | 46,348.10 | 0.00 | 0.00 | 8,757.30 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,025,682.30 | 1,016,925.00 | 970,576.90 | 46,348.10 | 0.00 | 0.00 | 8,757.30 | 0.00 |
六、上年结余结转 | 138,159.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:一般公共预算 | 138,159.00 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算 | |||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 1,025,682.30 | 支出总计 | 1,025,682.30 | 1,016,925.00 | 970,576.90 | 46,348.10 | 0.00 | 0.00 | 8,757.30 | 0.00 | 支出总计 | 1,025,682.30 | 1,016,925.00 | 970,576.90 | 46,348.10 | 0.00 | 0.00 | 8,757.30 | 0.00 |
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