设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 阳新县富川中学单位2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00507 发布日期 2020-10-31 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县富川中学单位2020年部门预算公开


目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

 

一、部门概况

(一)主要职责

   

1. 负责义务教育初级阶段教育教学工作

 

(二)部门预算单位构成

 从预算构成单位来看,阳新县富川中学部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)个,参照公务员管理事业单位  1  个,全额拨款事业单位  1  个。

 

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计  220人,其中在职 220  人,退休12  人;在职人员编制情况:全额财拨编制 208  人、包干(差额)编制 0   人、自筹编制  0  人。

 

二、部门2020年部门预算表

 阳新县  阳新县富川中学   2020年部门预算表  

  表一  阳新县  富川中学    2020年收支预算总表



  单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

  项目(按功能分类) 

预算数

  财政拨款收入

  2504.8

  一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

2454.8

  公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款

50

  教育

 2504.8 

3、政府性基金预算财政拨款


  科学技术


  事业收入


  文化体育与传媒


  事业单位经营收入 


  社会保障和就业


  上级补助收入


  医疗卫生


  附属单位上缴收入


  节能环保


  其他收入


  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 

 2504.8

  本年支出合计 

 2504.8

  上年结余(转)


  结转下年 


  动用事业基金




  收入总计

  2504.8

  支出总计

 2504.8

 

表二  阳新县富川中学     2020年收入预算总表


  单位:万元

  收      入 

项      目

预算数

  财政拨款收入

 2504.8

  其中:1、财政经费拨款

 2454.8

 2、纳入预算管理的非税收入拨款    

  50

3、政府性基金预算财政拨款


  事业收入


  事业单位经营收入 


  上级补助收入


  附属单位上缴收入


  其他收入


















  本年收入合计 

   2504.8

  上年结余(转)


  动用事业基金


  收入总计

  2504.8




 

 

表三   阳新县富川中学 2020年支出预算总表








 单位:万元


功能分类科目

  合  计

  其中


 科目编码

  科目名称


   基本   支出

   项目   支出

事业
  单位
  经营
  支出

 

对附属单 位补助  支出

  

上缴上级   支出



  合计

2504.8

2504.8






205

   教育支出

2504.8

2504.8






 20502

 普通教育

2504.8

2504.8






   2050202

小学教育








   2050203

初中教育

2504.8

2504.8
















  表四  阳新县  阳新县富川中学    2020年财政拨款收支预算总表




  单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

  财政拨款收入

  2504.8

  一般公共服务


  其中:1、财政经费拨款

   2454.8

  公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    

  50

  教育

  2504.8

3、政府性基金预算财政拨款






  科学技术




  文化体育与传媒




  社会保障和就业




  医疗卫生




  节能环保




  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




  资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 

 2504.8 

 本年支出合计 

2504.8 

  上年结余(转)


  结转下年 






  收入总计

 2504.8

  支出总计

 2504.8






  

表五   阳新县富川中学 2020年一般公共预算支出表





  单位:万元

功能分类       科目


  合  计

  其中

科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出


  合计

2504.8

2504.8


205

   教育支出

2504.8

2504.8


 20502

 普通教育

2504.8

2504.8


   2050202

小学教育




   2050203

初中教育

2504.8

2504.8


  

  表六  阳新县   阳新县富川中学    2020年一般公共预算基本支出表





  单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

科目编码

科目名称

  人员经费

  日常公用经费


  合计

 2504.8

 2120.08

 364.72

  301

工资福利支出

 2119.9

 2119.9


  30101

基本工资

 865.2348

 865.2348


  30102

津贴补贴

 154.4388

 154.4388


  30103

奖金




  30107

绩效工资

429.4044

429.4044


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

271.5529

271.5529


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

75.8094

75.8094


30112

其他社会保障缴费

33.4706

33.4706


30113

住房公积金

173.8894

173.8894


  30199

其他工资福利支出

0.1735

 0.1735


  302

 商品和服务支出

 364.7200


 364.7200

  30201

    办公费

74.6312 


74.6312 

  30202

    印刷费




30203

咨询费




    30204

        手续费




  30205

    水费

 28.4986 


 28.4986 

  30206

    电费

 30.4986 


 30.4986 

  30207

    邮电费

 12.4688


 12.4688

    30208

        取暖费




  30209

  物业管理费




  30211

    差旅费

 19


 19

  30212

因公出国(境)费用




  30213

  维修(护)费

 34.1060 


 34.1060 

    30214

        租赁费




  30215

    会议费




  30216

    培训费

 12.9785


 12.9785

  30217

 公务接待费




    30218

   专用材料费




    30224

   被装购置费




    30225

   专用燃料费




  30226

劳务费




  30227

 委托业务费




  30228

  工会经费

 34.1204


 34.1204

  30229

  福利费

 21.6308


 21.6308

  30231

公务用车运行维护费




  30239

    其他交通费用




  30299

   其他商品和服务支出

 86.6855


 86.6855

  303

  对个人和家庭的补助

 0.18

 0.18


  30301

    离休费

 0.18

0.18


    30304

        抚恤金




  30305

 生活补助(遗属补助)




30306

   救济费




    30308

    助学金




    30399

其他对个人和家庭的补助  




    309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




    30901

房屋建筑购建   




    30905

基础设施建设




  310

资本性支出(发改部门不在此反映)

  20


  20

    31001

房屋建筑购建




    31002

办公设备购置

10


10

399

其他支出

10


10












表七  阳新县富川中学  2020年财政拨款“三公”经费支出表


  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  0

  因公出国(境)费

   0

  公务接待费

  0

  公务用车购置及运行费

  0

  其中:公务用车运行维护费

  0

        公务用车购置费

  0

  表八  阳新县   阳新县富川中学   2020年政府性基金预算支出表





  单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

  科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出
























































 

 

三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县富川中学2020年所属单位预算汇总预算总收入是 2504.8    万元,阳新县富川中学2020年度本级预算总收入 2504.8    万元。其中:财政拨款收入 2504.8    万元、事业收入 0    万元、经营收入  0   万元、其他收入   0  万元,用事业基金弥补收支差额   0  万元,上年度结转结余 0    万元。比2019年减少(增加)     万元。主要原因是在编教师数及学生数增加,收入增加     

阳新县富川中学单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 2504.8    万元,本级预算总支出2504.8     万元。其中:基本支出2504.8     万元、项目支出   0  万元、年末结转和结余  0   万元。比2019年增加 838.9    万元。主要原因是 在编教师数及学生数增加,支出增加。   

(二)收入预算情况说明

阳新县富川中学2020年所属单位预算汇总总收入是 2504.8    万元,本年本级收入合计 2504.8    万元,其中:财政拨款收入 2504.8    万元,占   100   %;事业收入  0   万元,占  0   %;经营收入  0   万元,占 0    %;其他收入  0   万元,占  0   %。

(三)支出预算情况说明

阳新县富川中学2020年所属单位预算汇总预算总支出是  2504.8   万元,本年本级支出合计     2504.8     万元,其中:基本支出2504.8      万元,占 100    %;项目支出   0  万元,占  0   %;经营支出  0   万元,占 0    %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县富川中学2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2504.8     万元,阳新县富川中学本级财政拨款收入  2504.8    万元,比2019年相比增加(减少)     万元,财政拨款支出总预算  2504.8    万元,比2019年相比增加(减少) 838.9    万元。主要原因是 在编教师数及学生数增加。   

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县富川中学2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出  2504.8     万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出  2504.8     万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 0    万元,占本年支出 0     %

二、公共安全支出类 0    万元,占本年支出  0   %

三、教育支出类  2504.8    万元,占本年支出 100    %

四、科学技术类  0   万元,占本年支出 0    %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元,占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类  0   万元,占本年支出  0   %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元,占本年支出   0  %

八、节能环保支出类   0  万元,占本年支出   0   %

九、城乡社区事务支出类    0 万元,占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类   0  万元,占本年支出 0    %

十一、交通运输支出类   0  万元,占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类  0   万元,占本年支出  0   %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  2504.8    万元,其中人员经费 2120.08    万元, 包括 基本工资  865.2348  万元、津贴补贴  154.4388  万元、绩效工资 429.4044   万元、机关事业单位基本养老保险缴费 271.5529   万元、职业年金缴费 0    万元、公务员医疗补助缴费 75.8094   万元、其他社会保障缴费  33.4706  万元、住房公积金 173.8894   万元、其他工资福利支出  0.1735  万元、   离休费    0.18万元、退休费 0    万元、抚恤金  0   万元、生活补助(遗嘱补助) 0    万元、救济费 0    万元、 助学金  0   万元,其他对个人和家庭的补助  0.165   万元;  公用经费  364.72   万元:包括办公费  74.6312   万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费 0    万元、水费 28.4986   万元、电费 30.4986  万元、邮电费   12.4688  万元、物业管理费  0   万元、差旅费   19 万元、因公出国(境)费 0    万元、维修费  34.1060  万元、租赁费  0   万元、会议费  0   万元、培训费  12.9785   万元、公务接待费 0    万元、被装购置费   0  万元、委托业务费  0   万元、工会经费   34.1204  万元、福利费  21.6308   万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出 86.6855    万元、其他资本性支出  20   万元。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0    万元,其中:因公出国(境)费用    0 万元、公务接待费  0   万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费  万元,比2019年“三公”经费减少(增长)  0   %。公务用车购置数  0   辆,公务用车保有数 0   辆,国内公务接待批次  0      次,国内公务接待人数 0    人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为  0   万元,其中:货物类  0  万元、服务类  0  万元、工程类0    万元、   0     0万元。

 

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县阳新县富川中学单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指阳新县富川中学单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指阳新县富川中学单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指阳新县富川中学单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指阳新县富川中学单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指阳新县富川中学单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 


扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服
Baidu
map