名称 | 中共阳新县委组织部2020年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2021-00408 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,研究拟订、组织实施全县党的组织工作的中长期规划;组织开展新时代党建工作和党建理论的研究,制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策,及时总结、宣传组织工作和干部工作的经验。
2、研究和指导各级基层党组织建设;研究和指导各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;研究和提出党内生活制度建设的意见;负责党员的管理和发展工作;协调、指导党员的教育工作。
3、贯彻党的干部路线、方针、政策;协助县委管理领导班子和领导干部,负责考察县委管理的领导班子和领导干部,提出调整、配备的意见和建议;负责后备干部、年轻干部、女干部、党外干部的培养、选拔工作;办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续,办理县委管理干部的任免、调配、工资、待遇、退休等审批手续;负责以省、市有关部门管理为主的单位领导班子及领导干部的协管工作。
4、负责全县公务员综合管理工作;负责贯彻执行公务员法及相关配套政策法规,研究制定全县公务员管理规定办法;负责全县公务员及参照公务员法管理机关工作人员的考试录用、年度考核、工资福利、奖励惩戒、申诉控告、调配、辞职辞退等管理工作。
5、主管全县干部教育培训工作,落实省委、市委的干部教育培训计划,研究制定全县干部教育培训规划;组织开展各类干部教育培训;指导、协调、检查全县干部教育培训工作;协调做好干部教育培训基地建设工作。
6、研究、制定干部监督的制度和规定,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督;负责全县干部出国(境)审查审批工作的政策指导和情况综合,承办县委管理干部的出国(境)审查审批工作。
7、检查、指导、综合、协调人才工作;制定或参与制定各类人才政策和人才队伍建设规划,并督促检查执行情况;指导、协调有关部门做好高层次人才引进和各类人才工作;协调做好各类人才、优秀专家的选拔、管理、服务工作。
8、指导协调做好全县老干部工作;负责老干部离职休养、离休干部待遇审批;组织老干部参加重大节日活动、重要会议和外出疗养、避暑、参观学习;走访、慰问老干部,会同有关部门做好老干部的医疗保健工作;协助做好关心下一代工作。
9、负责全县干部统计、党员统计、公务员统计和统计信息汇总呈报工作;负责管理县管干部和全县公务员档案,对全县干部档案工作进行业务指导。
10、归口管理县委机构编制委员会办公室。
11、完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共阳新县委组织部 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 837.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 788.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 43.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 849.76 | 本年支出合计 | 58 | 848.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 178.02 | 年末结转和结余 | 60 | 179.54 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,027.77 | 总计 | 62 | 1,027.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 849.76 | 837.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 775.59 | 763.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 666.01 | 653.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
2013201 | 行政运行 | 517.15 | 504.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 148.86 | 148.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 102.55 | 102.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 102.55 | 102.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 848.24 | 765.54 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 788.82 | 739.10 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 681.90 | 632.19 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 522.16 | 522.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 159.74 | 110.02 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 43.00 | 10.02 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中共阳新县委组织部
| 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 合计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 837.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 776.42 | 776.42 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 837.37 | 本年支出合计 | 59 | 835.85 | 835.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 178.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 179.54 | 179.54 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 178.02 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,015.38 | 总计 | 64 | 1,015.38 | 1,015.38 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 835.85 | 753.15 | 82.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 776.42 | 726.71 | 49.72 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 669.51 | 619.79 | 49.72 | ||
2013201 | 行政运行 | 509.77 | 509.77 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 159.74 | 110.02 | 49.72 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 43.00 | 10.02 | 32.98 | ||
21301 | 农业农村 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | ||
21305 | 扶贫 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 464.48 | 302 | 商品和服务支出 | 278.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 114.92 | 30201 | 办公费 | 9.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.32 | 30202 | 印刷费 | 11.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 138.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.59 | 30206 | 电费 | 4.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.92 | 30207 | 邮电费 | 5.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 10.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.05 | 30214 | 租赁费 | 1.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 | 30215 | 会议费 | 37.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 141.53 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.59 | ||||||
人员经费合计 | 474.50 | 公用经费合计 | 278.65 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务 用车 购置费 | 公务 用车运行费 | 小计 | 公务 用车 购置费 | 公务 用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.74 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 0.16 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:中共阳新县委组织部 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计1,027.77万元。与2019年度相比,收支总计减少20.27万元,下降1.93%,主要是财政拨款收入及项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是849.76万元,其中:财政拨款收入837.37万元,占98.54%;事业收入0万元,占0%;其他收入12.39万元,占1.46%。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是848.24万元,其中:基本支出765.54万元,占90.25%;项目支出82.70万元,占9.75%。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计1,015.38万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少32.66万元,下降3.12%,主要是一般公共预算财政拨款收入及项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出835.85万元,与2019年相比减少34.18万元,下降3.93%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
1、一般公共服务支出类776.42万元,占本年支出92.90%。
2、社会保障和就业支出类16.42万元,占本年支出1.96%。
3、农林水支出类43.00万元,占本年支出5.14%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出753.15万元,其中:人员经费474.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费278.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8.74万元,支出决算为8.74万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 %;公务用车购置及运行维护费预算为8.58万元,支出决算为8.58万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出8.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费8.58万元,占98.17%;公务接待费0.16万元,占1.83%。与2019年相比“三公”经费增长38.73%。主要是公务用车运行维护费增加。
1.因公出国(境)费0万元。与2019年相同。
2.公务用车购置及运行维护费8.58万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.58万元。2020年,本单位共有4辆公务车,平均公务用车运行维护费2.15万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.02万元,增加主要原因:本年车辆运行及维护量增大。
3.公务接待费0.16万元。2020年,本单位公务接待批次3个,公务接待人次30人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为278.65万元,支出决算为278.65万元,完成预算的100%。比2019年增加175.12万元,上涨169.15。主要原因是委托业务费等增加。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日,单位共有车辆4辆,一般公务用车4辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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