名称 | 阳新县人民政府2018年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2021-00289 | 发布日期 | 2019-10-03 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2018年部门决算
一、部概况
(一)主要职责
1、负责县政府日常工作和日常文书处理。
2、起草《政府工作报告》和县主要领导重要讲话稿、汇报稿。负责组织以县政府、县政府办公室名义发布的文件和政府有关文稿、报告的起草、审核和印发工作。
3、负责县政府各种会议的组织工作,协助县政府领导同志确定会议决定事项的实施。
4、对全局性、综合性的重大问题进行调查研究,组织指导、协调、联络全县政府系统调研工作;为县政府决策提出政策性建议。调查研究县政府各部门和下一级政府请示县政府的问题,提出审核处理意见,报县政府领导同志审批。
5、协助县政府领导同志处理县政府各部门和镇人民政府反映的重要问题;组织协调县政府部门和镇(区)的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。
6、督促检查各镇(区)和各部门对国务院、省、市人民政府和县委、县政府决定事项的执行落实情况;负责上级政府和县委、县政府领导同志重要批示、批件贯彻落实和督促检查工作,并及时向县政府领导报告。
7、负责县应急管理委员会的日常工作,协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的突发公共事件。
8、负责县政府的值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况;传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理各部门和镇(区)向县政府反映的重要问题。
9、负责政务信息的收集、整理、报送及全县政府系统信息工作和业务指导等工作。及时、准确、保密、全面地向上级政府和县政府领导提供信息、反映动态情况。负责县政府对外宣传,组织、指导、协调全县政府系统新闻发布工作。
10、督促、检查、指导县政府工作范围内的人大代表建议、意见和政协委员提案办理工作;协助处理办理过程中出现的问题。
11、指导、监督全县政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全县政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理,为县政府领导同志决策服务。
12、承担县政府规范性文件审查、协调、修改或组织起草工作;开展对县政府规范性文件及重大经济活动等廉洁性评估;组织和参与县人大、县政府统一部署的行政执法检查活动,对全县政府法制工作进行协调、监督、指导、服务;指导推进基层镇(区)综合执法改革;承办由县政府管辖的行政复议案件和县政府在行政诉讼案件中的应诉工作;指导推进全县行政执法责任制,承办全县行政执法主体资格审查登记和行政执法资格审查工作;指导全县政府系统的执法监督、行政复议应诉、行政赔偿、行政处罚等法制工作;代表县政府负责处理全县土地、林地权属纠纷;承办以县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全县行政赔偿工作;负责县政府的法律顾问事务,联系黄石市仲裁委阳新办事处工作。
13、负责全县金融业发展的统筹规划和组织协调。
14、负责全县外事、侨务和台湾事务工作;协调本县重大外事工作和涉外活动、处理或协调处理本县外事业务和涉外事宜。
15、负责安排重要会议和重要客人的接待事宜;负责落实上级交办的其他接待任务;管理政府接待单位。
16、接待群众上访,处理人民来信,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项,及时反映信访工作中的重要问题和建议。
17、组织协调和处理中央、省、市驻县厂、矿企业与当地工农关系。
18、负责县政府办公室直属单位和挂靠单位、县政府驻外办事机构的管理工作。
19、组织专家学者为县政府提供政策咨询,收集整理重要信息,分析研究经济形势,为县政府决策提供依据。围绕县政府中心工作,对重大研究课题进行咨询,为县政府领导决策提供优质服务。
20、完成上级和县政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,县政府办部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。
二、部门2018年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,519.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,454.70 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 27.34 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,546.38 | 本年支出合计 | 54 | 1,464.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 203.46 | 年末结转和结余 | 56 | 285.34 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,749.84 | 总计 | 58 | 1,749.84 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,546.38 | 1,519.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,536.59 | 1,509.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,400.55 | 1,400.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,376.15 | 1,376.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.11 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.11 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 金额单位:万元 | |||||||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,464.49 | 1,429.05 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,454.70 | 1,425.26 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,247.38 | 1,247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.98 | 1,222.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 197.40 | 167.96 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 197.40 | 167.96 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 金额单位:万元 | |||||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,519.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,427.37 | 1,427.37 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,519.04 | 本年支出合计 | 53 | 1,437.16 | 1,437.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 203.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 285.34 | 285.34 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 203.46 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,722.50 | 总计 | 58 | 1,722.50 | 1,722.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,437.16 | 1,429.05 | 8.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,427.37 | 1,425.26 | 2.10 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,247.38 | 1,247.38 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.98 | 1,222.98 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 170.06 | 167.96 | 2.10 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 170.06 | 167.96 | 2.10 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,185.11 | 302 | 商品和服务支出 | 197.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 276.09 | 30201 | 办公费 | 14.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 209.77 | 30202 | 印刷费 | 17.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 429.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.62 |
30106 | 伙食补助费 | 21.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.63 | 31002 | 办公设备购置 | 14.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.50 | 30206 | 电费 | 10.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 30211 | 差旅费 | 26.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.93 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 25.01 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.94 | 30217 | 公务招待费 | 4.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.67 | ||||||
人员经费合计 | 1,216.57 | 公用经费合计 | 212.49 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 金额单位:万元 | |||||||||
部门:阳新县人民政府 | 2018年度 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
政府办2018年所属单位决算汇总决算总收入是1546.38万元。其中:财政拨款收入1519.04万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入27.34万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余203.46万元。决算总收入比2017年减少110.7万元。主要原因是:
政府办2018年所属单位决算汇总决算总支出是1464.49万元。其中:基本支出1429.05万元、项目支出8.1万元、年末结转和结余285.34万元。决算总支出比2017年减少51.02万元。主要原因:
(二)收入决算情况说明
政府办2018年所属单位决算汇总总收入是1546.38万元,其中:财政拨款收入1519.04万元,占98.23%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入27.34万元,占1.77%。
(三)支出决算情况说明
政府办2018年所属单位决算汇总决算总支出是1464.49万元,其中:基本支出1429.05万元,占99.44%;项目支出8.1万元,占0.56%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
政府办2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入1519.04万元,比2017年相比减少138.04万元,财政拨款支出总决算1437.16万元,比2017年相比减少78.35万元。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
政府办2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出1464.49万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类1427.37万元,占本年支出99.32%
二、外交支出支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、国防支出支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
五、教育支出支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、科学技术支出支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、文化体育与传媒支出支出类0 万元,占本年支出 0 %
八、社会保障和就业支出支出类0万元,占本年支出0%
九、医疗卫生与计划生育支出支出类3.79万元,占本年支出0.26%
十、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、城乡社区支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、农林水支出类6万元,占本年支出0.42%
十三、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出1429.05万元,其中人员经费1216.57万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费212.49万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出60.45万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费4.76万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 55.69万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数9辆,国内公务接待批次60个,国内公务接待人数530人,比2017年“三公”经费增加9.62 %。主要是由于单位旧车辆,旧车子维修费用高。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府办政府性基金支出0万元,用于0支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年政府办运行经费支出212.49万元,比2017年增加56.51万元,增长36.23%。
(二)政府采购支出情况
按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元,包括:货物类 0万元,工程类0 万元,服务类 0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,政府办共有车辆9辆,一般公务用车9辆;单位价值10万元,大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,政府办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县政府办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指政府办用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指政府办厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指政府办用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指政府办用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指政府办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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