名称 | 阳新县水产服务中心单位2023年部门预算公开情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349/2023-08175 | 发布日期 | 2023-01-30 | 发布机构 | 水产服务中心 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县农业农村局 |
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
1、参与制定全县渔业发展规划、年度指导计划。
2、负责全县水产项目的组织实施,大力抓好水产业结构调整,积极做好对外开放和招商引资。
3、负责全县水产生产、科教、技术推广示范,组织水产业技术培训,搞好全县水产生产的调查和统计工作,及时提供和反映全县水产生产情况。
4、负责全县水生生物的疫病防控和水产苗种产地检疫工作。
5、负责全县养殖水体渔业资源养护工作。
6、承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳新县水产服务中心是二级 预算单位,内设机构包括:综合股、渔业发展股、疫病防治股、渔业资源养护股。阳新县水产服务中心单位性质为财政全额拨款的事业单位。人员编制构成:行政编0人、事业编14人、工勤编1人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2023年本年预算收入为408.8万元,比上年增加165.6万元,增长 68 %。收入变化原因: 增加人员经费。其中本年收入包括一般公共预算408.8万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入;上年结转结余包括一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。
2.预算支出情况:2023年本年支出408.8万元,比上年增加165.6万元,增长68 %。支出变化原因:增加人员经费 。其中:基本支出340.8万元、项目支出68万元、事业单位经营支出 0万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0万元。
3.2023年无政府性基金年初预算收入支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为21.97万元,比上年减少 67.83万元,降低 76 %。支出变化原因:缩减支出成本。 包括办公费6万元、公务接待费2.4万元、工会经费2.71万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用(车改补贴)1.32万元、其他商品和服务支出4.2万元。。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额 6.4 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因:严控“三公”经费预算。分别如下:
1.公务接待费 2.4 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因:单位严格控制接待规模与标准。
2.公务用车购置费 0 万元,比上年增加/减少 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 未购置公务车 。
3.公务用车运行费 4 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因:进一步加强公务用车加油、维修、使用管理。
4.因公出国(境)费 0 万元,比上年增加/减少 万元,增长/降低0 %。支出变化原因:单位严格控制该预算。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2023年编制政府采购预算 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 无 。其中:货物类政府采购预算 0 万元,包括 无 ;服务类政府采购预算 0 万元,包括 无 ;工程类政府采购预算 0 万元,包括 无 。
七、国有资产占用情况
2022年末本单位国有资产包括:
1、土地、房屋及构筑物:
2、通用设备:通用设备145.1万元
3、专用设备:大型专用设备35.7万元
4、文物和陈列品:
5、图书、档案:
6、家具、用具、装具及动植物:家具用具26.6万元
八、重点项目预算绩效情况
附2-1 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||||||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目名称 | 阳新县水产服务中心2023年水产技术推广工作经费 | |||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 2023年水产技术推广工作经费 | 一级部门名称 | 阳新县农业农村局 | |||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||
项目总预算 | 47 | 项目当年预算 | 47 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 47 | ||||||||||||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||||||||||||
项目概况、内容及依据 | 1、水产技术推广工作内容:开展日常渔业科技服务、指导和培训工作,推广水产养殖新品种、新技术、新模式,发展鳜鱼、鲈鱼、黄颡鱼等特色水产品养殖和智能化渔业,实施养殖尾水综合治理示范点建设,大力发展稻渔综合种养升级版,强化渔业品牌战略,实现产业振兴与生态环保的双赢。2、申请理由及政策依据:阳新是水产大县,水产业占全县大农业经济总产值的30%以上。推动水产产业提质增效,引进水产新品种、新技术、新模式,开展科技指导与服务,实现经济、社会和生态效益的双赢,是践行乡村振兴战略的重大举措。 | |||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年开展水产技术推广工作经费30万元;2022年开展水产技术推广与科技服务指导工作资金35.0512万元;2022年开展水产技术推广与科技服务指导工作预算资金55万元。 | |||||||||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||||||||||||
1、渔业养殖技术推广日常经费 | 9 | |||||||||||||||||
2、打印发放科普资料、组织科普活动和科技培训等费用 | 10 | |||||||||||||||||
3、其他突发事件工作经费、其他费用 | 14 | |||||||||||||||||
4、下乡检查费用 | 14 | |||||||||||||||||
合 计 | 47 | |||||||||||||||||
测算依据及说明 | 根据2021年、2022年开展水产养殖技术推广与科技服务指导工作经费使用情况测算。 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||
开展日常渔业科技服务、指导和培训,做好日常相关工作。 | 开展日常渔业科技服务、指导和培训工作,推广水产养殖新品种、新技术、新模式,发展鳜鱼、鲈鱼、黄颡鱼等特色水产品养殖和智能化渔业,实施养殖尾水综合治理示范点建设,大力发展稻渔综合种养升级版,强化渔业品牌战略,实现产业振兴与生态环保的双赢。 | |||||||||||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 技术推广辐射面积 | 12万亩 | |||||||||||||||
下乡次数 | 126次 | |||||||||||||||||
组织培训次数 | 12次 | |||||||||||||||||
打印科普资料份数 | 2000份 | |||||||||||||||||
培训人次 | 800人 | |||||||||||||||||
质量指标 | 渔业养殖技术水平 | 提升 | ||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成年限 | 1年 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 水产品养殖收益 | 提高 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 水产品养殖带动就业率 | 提高 | ||||||||||||||||
生态效益指标 | 水产绿色养殖水平 | 提高 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 | ≥95% | |||||||||||||||
附2-1 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||||||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目名称 | 阳新县水产服务中心2023年渔业“三新”技术推广发展经费 | |||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 渔业“三新”技术推广发展经费 | 一级部门名称 | 阳新县农业农村局 | |||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||
项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 15 | ||||||||||||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||||||||||||
项目概况、内容及依据 | 1、主要内容:推广鱼类特色养殖新品种、新技术、新模式。 | |||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年预算渔业“三新”推广资金10万元;2022年预算渔业“三新”推广资金15万元;2023年计划持续开展“三新”推广资金15万元。 | |||||||||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||||||||||||
1、对发展水产“三新”技术成绩突出的村级集体、国有养殖场进行扶持 | 15 | |||||||||||||||||
合 计 | 15 | |||||||||||||||||
测算依据及说明 | 根据2021年、2022年“三新”技术推广发展特色水产品生态养殖工作经费测算。 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||
对发展水产“三新”技术推广生态养殖成绩突出的村集体或国有养殖场开展技术帮扶、科技指导和资金扶持。扶持对象5-10个,扶持水产“三新”生态养殖面积500-2000亩。 | 对水产“三新”技术推广生态养殖成绩突出的村集体或国有养殖场开展技术帮扶、科技指导和资金扶持。扶持对象5-10个,扶持水产“三新”生态养殖面积500-2000亩。亩利润3000元以上,带动周边养殖户发展生态养殖5000亩以上,助力产业振兴、渔户增收。 | |||||||||||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资成本 | 15万元 | |||||||||||||||
社会成本指标 | 指导、服务、扶持单个主体投入成本 | 1-3万元 | ||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持水产三新生态养殖面积 | ≥500亩 | |||||||||||||||
扶持村集体个数 | ≥5个 | |||||||||||||||||
质量指标 | 扶持对象养殖技能变化 | 提升 | ||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成年限 | 1年 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 水产产出纯利润 | 增加 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 带动新增就业人数 | ≥10人 | ||||||||||||||||
生态效益指标 | 扶持养殖区的废弃物回收率 | 100% | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 | ≥95% |
九、其他需要说明的情况
2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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