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名称 中共阳新县委组织部本级2023年部门预算公开
索引号 000014349/2023-07614 发布日期 2023-01-30 发布机构 中共阳新县委组织部
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

中共阳新县委组织部本级2023年部门预算公开

中共阳新县委组织部2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责

(一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,研究制订、组织实施全县党的组织工作的中、长期规划;组织开展新时代党建工作和党建理论的研究,制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策,及时总结、宣传组织工作和干部工作的经验。  

(二)研究和指导各级基层党组织建设;研究和指导各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;研究和提出党内生活制度建设的意见;负责党员的管理和发展工作;协调、指导党员的教育工作。

(三)贯彻党的干部路线、方针、政策;协助县委管理领导班子和领导干部,负责考察县委管理的领导班子和领导干部,提出调整、配备的意见和建议;负责后备干部、年轻干部、女干部、党外干部的培养、选拔工作;办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续,办理县委管理干部的任免、调配、工资、待遇、退休等审批手续;负责以省、市有关部门管理为主的单位领导班子及领导干部的协管工作。

(四)负责全县公务员综合管理工作;负责贯彻执行公务员法及相关配套政策法规,研究制定全县公务员管理及规定办法;负责全县公务员及参照公务员法管理机关工作人员的考试录用、年度考核、工资福利、奖励惩戒、申诉控告、调配、辞职辞退等管理工作;

(五)主管全县干部教育培训工作,落实省、市委的干部教育培训计划,研究制定全县干部教育培训规划;组织开展各类干部教育培训;指导、协调、检查全县干部教育培训工作;协调做好干部教育培训基地建设工作。

(六)研究、制定干部监督的制度和规定,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督;负责全县干部出国(境)审查审批工作的政策指导和情况综合,承办县委管理干部干部出国(境)审查审批工作。 

(七)检查、指导、综合、协调人才工作;制定或参与制定各类人才政策和人才队伍建设规划,并督促检查执行情况;指导、协调有关部门做好高层次人才引进和各类人才工作;协调做好各类人才、优秀专家的选拔、管理、服务工作。 

(八)指导协调做好全县老干部工作;负责老干部离职休养、离休干部待遇审批;组织老干部参加重大节日活动、重要会议和外出疗养、避暑、参观学习;走访、慰问老干部,会同有关部门做好老干部的医疗保健工作;协助做好关心下一代工作。

(九)负责全县干部统计、党员统计、公务员统计和统计信息汇总呈报工作;负责管理县管干部和全县公务员档案,对全县干部档案工作进行业务指导。  

(十)归口管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共阳新县委组织部设下列内设机构:办公室、调研股、组织股、机关事业党建股、经济社会党建股、综合干部股、党政干部股、公务员管理股、干部监督股(干部监督举报中心)、干部教育培训股、人才股、老干部股。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:中共阳新县委组织部单位2023年所属单位预算汇总预算总收入是928.40万元,中共阳新县委组织部单位2023年度本级预算总收入928.40万元,其中:财政拨款收入928.40万元,占比100%。2022年预算总收入650万元,2023年预算总收入比2021年增加278.4万元,主要原因是绩效奖金纳入预算。

2.预算支出情况:中共阳新县委组织部单位2023年所属单位预算汇总预算总支出是928.40万元,本级预算总支出928.40万元,其中:基本支出657.50万元、项目支出270.90万元。2022年预算总收入643.6万元,2023年预算总支出比2022年增加278.4万元。主要原因是绩效奖金纳入预算。

3. 2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为82.37万元,与上年相比增加12.21万元,增加17.40%。增加原因主要是:人员增加,经费总量增加。其中,办公费8.70万元、水费1万元、电费2.50万元、邮电费2.6万元、维修费1万元、劳务费  10万元、公务接待费2.2万元、委托业务费4.2万元、工会经费7.33万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费   20.42万元、其他交通费用(车改补贴)9.50万元、其他商品和服务支出9.04万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额11.7万元,比上年预算减少0.1万元。公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出(境)费,分别如下:

1.公务接待费2.2万元,比上年减少0.1万元,减少4.34%,主要原因是我部严格控制接待规模与标准,进一步压减接待经费;

2.公务用车购置及运行费9.5万元,与上年持平,其中,一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平;公务用车运行费9.5万元,与上年持平。

3.因公出国出(境)费 0万元,与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2023 年我部门编制政府采购预算23万元。其中:货物类23万元

七、国有资产占用情况

2023年我部通用设备净值796674.32元,其中车辆223845.71元,家具用具183639.11元,总额980313.43元

八、重点项目预算绩效情况

我单位无重点项目

九、其他需要说明的情况

我单位无政府性基金收支,因此表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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