名称 | 阳新县医疗保障服务中心2022年预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2022-16734 | 发布日期 | 2022-03-03 | 发布机构 | 县医疗保障局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县医疗保障局 |
2022年阳新县医疗保障服务中心年部门预算公开
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
三、部门预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况的说明
六、政府采购安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况说明
九、其他需要说明的情况
十、名词解释
一、单位主要职责
承担县级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务;负责全县各县各项医疗保障基金的收支存管理,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作;负责医疗保障智能监管系统数据筛检、核实及意见反馈等工作;负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;负责落实异地就医管理和费用结算政策,建立全县医疗保障关系转移接续制度;负责镇、村级医疗保障经办机构业务指导工作;完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阳新县医疗保障服务中心,隶属县医疗保障局,属全额拨款事业单位。服务中心内设办公室、基金财务股、医疗服务股、基金结算股、信息股、综合服务股、门诊统筹股、慢性病管理股、待遇审核股、异地审核股、大病保障股。中心人员合计65人,其中在职56人,退休9人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1、预算收入情况: 2022 年本年预算总收入 717.8 万元,比上年增加 6.4 万元,增加 0.89%。其中:财政拨款收入 717.8 万元、占本年收入 100%。收入增加主要原因是正常晋升工资相应的增加。
2、预算支出情况:2022 年本年预算总支出 717.8 万元, 比上年增加 6.4 万元, 增 加 0.89%。其中:基本支出 651.4 万元,占总支出的 91%,项目支出 66.4 万元,占总支出的 9%。支出增加主要原因是正常晋升增资相应的支出增加。
3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出, 无举借政府债务的情况, 与去年一致。
四、机关运行经费安排情况
2022 年机关运行经费预算总额为 62.68 万元, 比上年增加 24.98, 增加 66.26%。增 加原因:预算口径变动导致相应经费增加,本年度依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费等经费支出。其中,包括:办公费 11.20 万元、印刷费 10.00 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 8.00 万元、维修(护) 费 0.80 万元、会议费 1.12 万元、培训费 3.64 万元、 公务接待费 1.6 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 9.39 万元、福利费 6.07 万元、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务支出 8.14 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位一般公共预算“三公”经费 1.6 万元, 较上年增长 100%, 原因是业务影响,新增该项支出
1、因公出国(境)费 0 万元,与上年持平
2、公务接待费 1.6 万元,较上年增长 100%,原因是业务影响,新增该项支出
3、公务用车购置费 0 万元,与上年持平
4、公务用车运行费 0 万元,与上年持平
六、政府采购预算预算安排情况
2022 年度我中心纳入部门预算政府采购支出合计 21.2 万元, 其中:货物类 11.2 万 元, 主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出, 服务类 10 万元, 主要是会计审计、法律咨询等委托第三方机构服务、印刷费等支出。实际执行中根据计划据实调整。
七、国有资产占用情况
截止2021年12月31日止,我中心资产总额为79.4万元,其中,通用设备61.12万元,家具、用具18.28万。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
1.居民医保光纤费用项目主要用于居民医保系统专用网络运行及日常维护费用、定点医 疗机构光纤费用。2022 年居民医保光纤费用项目建设一是确保了居民系统正常运转, 保障 参保人员正常享受医疗待遇;二是提高了医保信息系统重大安全事件响应及时度。居民医保 光纤费用项目建设覆盖我县 38 家定点医院、201 家定点药店、441 家定点诊所。群众看病 就医方便程度明显提高, 医保经办服务能力明显提升, 参保群众对医保服务满意度日渐提高,对推进医保网络信息化建设成效显著。
2.居民医保工作经费项目主要用于医保政策资料宣传费、日常监管费用及培训会产生费用。2022 年居民医保工作经费建设一是推进城乡居民医保参保缴费工作;二是完善多层次城乡居民医保体系;三是实施基本医疗保险协议管理;四是推进医保支付方式改革;五是开 展医保基金监管定点医药机构监督检查全覆盖,查处欺诈骗保行为;六是推进医保标准化和 信息化建设。居民医保政策待遇享受覆盖 824349 人, 极大提高了参保办结时效、参保关系转移时效等。
3.医保监督员经费项目主要用于用于私立医院日常监督费用。2022 年医保监督员经费 建设一是加强了医疗服务日常监管;二是确保了医保基金使用合规性。监管范围 9 家定点 私立医院, 其中 5 家处于乡镇。日常对定点医药机构监督检查全覆盖, 增强了基金预警和风险防控能力,有利地提升医保经办服务能力,守护好人民群众“看病钱”“救命钱”。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。
(二) 对其他情况的说明:
无
十、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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